審計程序可分為以下三類:
1。了解受審核方內部控制制度的程序。根據審計準則的要求,注冊會計師每次對會計報表進行審計時,必須執行了解被審計單位內部控制制度的程序,以了解內部控制制度是如何設計和運行的,全面合理地規劃審計工作。符合性試驗程序。獲取審計證據,以確認被審計單位內部控制政策和程序的適當性和有效性。在合規性測試中,注冊會計師可以采用很多觀察法和審核法,即審核被審核單位關于內部控制制度的各種手冊和文件,觀察某一制度的執行情況,當然也可以詢問內部控制制度的執行情況,或重新執行某一控制程序。由于合規測試的范圍與控制風險的估計水平有關,如果控制風險水平很高,注冊會計師可以很少甚至忽略合規測試程序。(3) 實質性試驗程序。它包括對交易和余額的詳細測試,以及對金融和非金融數據應用程序的分析測試。該程序的實施能夠為管理層會計報表確認的公允性獲取證據。在交易和余額的詳細測試中,可以使用檢查、監督、觀察、查詢、信函確認和計算等單一程序。詳細測試和分析測試各有其獨特的功能,是不可替代的。在每一次會計報表審計中,都必須執行實質性檢驗程序。
不難看出,對內部控制制度的理解、合規性檢驗程序和實質性檢驗程序的實施有不同的目的和要求,這也反映了審計工作的過程。檢查、監督、觀察、詢問、信函確認、計算和分析性評審可根據需要在不同的審核過程中實施,是一個單一的審核程序。
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